Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/02/2024 |
20020001
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE
|
EMPENHADO |
1.991,20 |
|
20/02/2024 |
18010001
JGL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUEIRO E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BARRO VERMELHO, LOCALIZADAS DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
73.649,85 |
|
20/02/2024 |
02010317
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE ACARAPE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-COASF, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO JUNTO A SEC. DE SAUD [...]
|
PAGO |
10.945,33 |
|
20/02/2024 |
02010317
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE ACARAPE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-COASF, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO JUNTO A SEC. DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
10.945,33 |
|
20/02/2024 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
190,62 |
|
20/02/2024 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.415,20 |
|
20/02/2024 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
261,54 |
|
20/02/2024 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
388,62 |
|
20/02/2024 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
1.277,49 |
|
20/02/2024 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
3.798,72 |
|
20/02/2024 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
73,63 |
|
20/02/2024 |
02010276
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.658,94 |
|
20/02/2024 |
02010275
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.057,87 |
|
20/02/2024 |
02010274
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
6.097,76 |
|
20/02/2024 |
02010273
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
7.716,91 |
|
20/02/2024 |
02010272
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
6.441,94 |
|
20/02/2024 |
02010271
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.258,73 |
|
20/02/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.951,50 |
|
20/02/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
8.817,75 |
|
20/02/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
554,50 |
|
20/02/2024 |
02010269
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.612,86 |
|
20/02/2024 |
02010269
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.226,38 |
|
20/02/2024 |
02010269
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.222,55 |
|
20/02/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
932,37 |
|
20/02/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3.301,53 |
|
20/02/2024 |
02010267
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
532,74 |
|
20/02/2024 |
02010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2.089,91 |
|
20/02/2024 |
02010265
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.794,23 |
|
20/02/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
6.698,09 |
|
20/02/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
92,07 |
|
20/02/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.438,64 |
|
20/02/2024 |
02010263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.131,63 |
|
20/02/2024 |
02010263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
76,00 |
|
20/02/2024 |
02010263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
664,43 |
|
20/02/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.562,00 |
|
20/02/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
2.562,00 |
|
20/02/2024 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
360,00 |
|
20/02/2024 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
1.898,57 |
|
20/02/2024 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
15.308,77 |
|
20/02/2024 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
297,00 |
|
20/02/2024 |
02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
432,00 |
|
20/02/2024 |
02010227
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
4.417,93 |
|
20/02/2024 |
02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.044,95 |
|
20/02/2024 |
02010225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
1.035,00 |
|
20/02/2024 |
02010224
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
4.449,42 |
|
20/02/2024 |
02010223
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
4.672,86 |
|
20/02/2024 |
02010215
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA SANEAMENTO AMBIENTAL.
|
PAGO |
8.976,72 |
|
20/02/2024 |
02010215
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA SANEAMENTO AMBIENTAL.
|
LIQUIDADO |
8.976,72 |
|
20/02/2024 |
02010177
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE PATRONAL.
|
PAGO |
2.444,80 |
|
20/02/2024 |
02010165
ASSISTEC COMERCI. E SERVIÇOS DE MATER.MED. HOSPITA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CE.
|
PAGO |
11.290,00 |
|
20/02/2024 |
02010158
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.271,31 |
|
20/02/2024 |
02010158
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.271,31 |
|
20/02/2024 |
02010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
127,08 |
|
20/02/2024 |
02010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
4.523,51 |
|
20/02/2024 |
02010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
1.694,40 |
|
20/02/2024 |
02010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
450,00 |
|
20/02/2024 |
02010062
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
17.258,65 |
|
20/02/2024 |
02010061
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
6.447,24 |
|
20/02/2024 |
02010060
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
16.505,72 |
|
20/02/2024 |
02010059
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
3.630,64 |
|