| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
4,49 |
|
| 22/08/2025 |
01080007
SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
20.344,30 |
|
| 21/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
2,44 |
|
| 21/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
2,44 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA DE SERVIDORES, FIRMADA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO DE ACARAPE-CE, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2025. SERVIDOR JOSÉ LILIAUDO MO [...]
|
EMPENHADO |
13.222,18 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERNTE A 6 (SEIS) CURSOS DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CETE) EAD, CADA CURSO R$ 230,00. NF 75
|
EMPENHADO |
1.777,98 |
|
| 20/08/2025 |
11080003
M R COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
4.523,69 |
|
| 20/08/2025 |
11080002
M R COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
2.812,53 |
|
| 20/08/2025 |
11080001
M R COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
1.686,48 |
|
| 20/08/2025 |
02010242
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/08/2025 |
02010242
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/08/2025 |
02010072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
226,73 |
|
| 20/08/2025 |
02010072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
834,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010054
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL). CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
312,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010054
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL). CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
592,02 |
|
| 20/08/2025 |
02010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
650,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
509,34 |
|
| 20/08/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
4.033,17 |
|
| 20/08/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
3.552,12 |
|
| 20/08/2025 |
02010043
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
136.615,90 |
|
| 20/08/2025 |
02010030
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.407,22 |
|
| 20/08/2025 |
02010023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2.010,97 |
|
| 20/08/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5.063,21 |
|
| 20/08/2025 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
8.455,73 |
|
| 20/08/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.413,57 |
|
| 20/08/2025 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.652,67 |
|
| 20/08/2025 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
8.793,55 |
|
| 20/08/2025 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
39,44 |
|
| 20/08/2025 |
02010012
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE. [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
18,35 |
|
| 20/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
18,35 |
|
| 20/08/2025 |
01080128
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE ACARAPE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-COASF. CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO JUNTO A SEC. DE SAUD [...]
|
PAGO |
4.675,67 |
|
| 20/08/2025 |
01080128
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE ACARAPE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-COASF. CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO JUNTO A SEC. DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
4.675,67 |
|
| 20/08/2025 |
01080038
N. L. LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS TIPO PALCO, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES PARA A FEIRA DO PEC NORDESTE - FEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080026
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAPE/CE. REF A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.271,27 |
|
| 20/08/2025 |
01080025
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE ACARAPE- CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
32.998,43 |
|
| 20/08/2025 |
01080024
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACARAPE/CE. REF. 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
5.061,16 |
|
| 20/08/2025 |
01080023
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAPE/CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
10.047,64 |
|
| 20/08/2025 |
01080022
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAPE/CE. REF A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.309,99 |
|
| 20/08/2025 |
01080021
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAPE/CE. REF A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
19.688,28 |
|
| 20/08/2025 |
01080020
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO,PESCA E PECUARIA DE ACARAPE/CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
18.434,10 |
|
| 20/08/2025 |
01080008
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAPE/CE. REF. A 1º QUINZENA DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
27.135,48 |
|
| 19/08/2025 |
12080002
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 34° PARCELA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 649/2022, REFERENTE A CERTODÃO DE DIVIDA ATIVA- CDA, N° 656254, EMITIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO [...]
|
PAGO |
403,93 |
|
| 19/08/2025 |
12080001
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 648/2022, REFERENTE AO CONVENIO DE N° 0451/2006, FIRMADO ENTRE FUNASA E O MUNICIPIO DE ACARAPE, BEM COMO CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA - CDA, [...]
|
PAGO |
1.062,79 |
|
| 19/08/2025 |
02070003
MARIA IVONEIDE EDUARDO DA HORA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 63 [...]
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 19/08/2025 |
02010012
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 19/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 19/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
22,84 |
|
| 19/08/2025 |
01070010
ADRIANA GIRAO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 63 [...]
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 19/08/2025 |
01070009
MARIA LUIZA DO CARMO SILVA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 63 [...]
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUS. DE VEÍCULOS AUT. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
176.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
11080003
M R COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.523,69 |
|
| 18/08/2025 |
02010123
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DA ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ALVES DE SOUZA LOCALIZADO NA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUN [...]
|
PAGO |
53,73 |
|
| 18/08/2025 |
02010123
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DA ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ALVES DE SOUZA LOCALIZADO NA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUN [...]
|
PAGO |
42,28 |
|
| 18/08/2025 |
02010122
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DDOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
61,34 |
|
| 18/08/2025 |
02010122
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DDOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
49,88 |
|
| 18/08/2025 |
02010120
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. (CFM)
|
PAGO |
266,95 |
|
| 18/08/2025 |
02010120
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. (CFM)
|
PAGO |
266,95 |
|
| 18/08/2025 |
02010120
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. (CFM)
|
LIQUIDADO |
266,95 |
|
| 18/08/2025 |
02010120
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. (CFM)
|
LIQUIDADO |
266,95 |
|