Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/08/2024 |
03060126
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
3.313,68 |
|
20/08/2024 |
03060125
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
381,24 |
|
20/08/2024 |
03060124
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
325,08 |
|
20/08/2024 |
02050035
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.401,71 |
|
20/08/2024 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.000,00 |
|
20/08/2024 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
63,54 |
|
20/08/2024 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
325,08 |
|
20/08/2024 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
1.125,00 |
|
20/08/2024 |
02010276
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.814,73 |
|
20/08/2024 |
02010274
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
4.679,90 |
|
20/08/2024 |
02010272
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
7.222,45 |
|
20/08/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.961,14 |
|
20/08/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
724,37 |
|
20/08/2024 |
02010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.377,99 |
|
20/08/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.148,52 |
|
20/08/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
52,14 |
|
20/08/2024 |
02010247
MARCELO THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
20/08/2024 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
82,32 |
|
20/08/2024 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
277,68 |
|
20/08/2024 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
12.137,74 |
|
20/08/2024 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
18,00 |
|
20/08/2024 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
65.543,20 |
|
20/08/2024 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
297,00 |
|
20/08/2024 |
02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
360,00 |
|
20/08/2024 |
02010227
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
6.624,79 |
|
20/08/2024 |
02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.382,81 |
|
20/08/2024 |
02010225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
1.482,64 |
|
20/08/2024 |
02010224
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
4.461,60 |
|
20/08/2024 |
02010223
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
5.345,64 |
|
20/08/2024 |
02010221
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,01 |
|
20/08/2024 |
02010221
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
20/08/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,01 |
|
20/08/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
20/08/2024 |
02010211
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECCIMENTTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
62,80 |
|
20/08/2024 |
02010210
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ALVES DE SOUZA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DOS MORADORES NESTE [...]
|
PAGO |
41,42 |
|
20/08/2024 |
02010207
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAPE, COM A FINALIDADE DE CONGRAGAR OS MUNICIPIOS COM RECURSOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE-CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
20/08/2024 |
02010207
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAPE, COM A FINALIDADE DE CONGRAGAR OS MUNICIPIOS COM RECURSOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE-CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
20/08/2024 |
02010207
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAPE, COM A FINALIDADE DE CONGRAGAR OS MUNICIPIOS COM RECURSOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
20/08/2024 |
02010207
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAPE, COM A FINALIDADE DE CONGRAGAR OS MUNICIPIOS COM RECURSOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
20/08/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,01 |
|
20/08/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
20/08/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,01 |
|
20/08/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
20/08/2024 |
02010158
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.710,95 |
|
20/08/2024 |
02010158
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.710,95 |
|
20/08/2024 |
02010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.541,60 |
|
20/08/2024 |
02010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
4.863,34 |
|
20/08/2024 |
02010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
450,00 |
|
20/08/2024 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,01 |
|
20/08/2024 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
20/08/2024 |
02010017
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE..
|
PAGO |
350,00 |
|
20/08/2024 |
02010017
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE..
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
20/08/2024 |
01080011
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2024.
|
PAGO |
28.149,69 |
|
20/08/2024 |
01080010
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/202 [...]
|
PAGO |
8.553,47 |
|
20/08/2024 |
01080009
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/202 [...]
|
PAGO |
36.560,59 |
|
20/08/2024 |
01080008
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2024.
|
PAGO |
15.884,86 |
|
20/08/2024 |
01080007
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/ [...]
|
PAGO |
17.637,43 |
|
20/08/2024 |
01080006
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAPE/CE. REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2024.
|
PAGO |
3.752,24 |
|
20/08/2024 |
01080005
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2024.
|
PAGO |
4.749,15 |
|
20/08/2024 |
01070123
VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF. À 27ª MEDIÇÃO.
|
LIQUIDADO |
53.477,28 |
|