Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050019
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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21050008 |
19.914,60 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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21050007 |
4.363,41 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15040036
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICICPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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20050004 |
15.379,54 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010075
***.539.243-**
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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20050003 |
350,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010055
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20050010 |
1.899,85 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20050014 |
9.320,91 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040150
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20050011 |
26.461,36 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010052
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20050012 |
584,62 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010052
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20050013 |
211,92 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010045
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20050017 |
2.369,56 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050002
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
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06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
VALOR EMPENHADO VISANDO O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA OFICIAL ESTABELECIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
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20050007 |
1.536,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050001
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
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06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
VALOR EMPENHADO VISANDO O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA OFICIAL ESTABELECIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
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20050008 |
1.536,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010047
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20050009 |
2.440,31 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20050015 |
7.428,77 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20050016 |
588,32 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 27040003
42.307.966/0001-16
SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAPE/CE.
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19050002 |
24.847,20 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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19050001 |
4.579,21 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010001
***.659.963-**
ADRIANA FERREIRA GOMES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
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18050003 |
1.783,10 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010003
***.245.993-**
ALEXSANDRA DA SILVA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050004 |
1.783,10 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010004
***.846.473-**
ANA CELIA PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050005 |
1.783,10 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010005
***.095.143-**
ANA PAULA FERREIRA PINTO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050006 |
1.783,10 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010006
***.267.303-**
ANTONIA AURINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050007 |
1.783,10 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010007
***.386.903-**
ELANIA CRISTINA PINTO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050008 |
1.783,10 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010008
***.326.003-**
FRANCINETE ALVES FEITOSA PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050009 |
1.783,10 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010009
***.188.453-**
MARCOS ROBERTO CAETANO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050010 |
1.783,10 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010011
***.185.063-**
MARIA DA CONSOLAÇÃO MONTEIRO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050011 |
1.783,10 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010012
***.772.823-**
MARIA DO CARMO MOURA DE CASTRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050012 |
1.783,10 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010020
***.089.663-**
MARIA JANECLEIDE FRANCO MARTINS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050013 |
1.783,10 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010019
***.831.363-**
MARIA JOSE CESARIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050014 |
1.783,10 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010018
***.509.663-**
MARIA ROSIMAR PIRES S. MARCOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
18050015 |
1.783,10 |
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