Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
19/02/2025 |
EMPENHO: 02010054
00.394.528/0001-92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL). CRIANÇA FELIZ.
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201,07 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010056
00.394.528/0001-92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
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7.395,11 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010046
00.394.528/0001-92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
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5.636,16 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010041
00.394.528/0001-92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
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9.129,24 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010039
00.394.528/0001-92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
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2.112,50 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010038
00.394.528/0001-92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
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4.717,80 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010037
00.394.528/0001-92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
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9.763,43 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.238,40 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010203
26.989.350/0001-16
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N°648/2022, REFERENTE AO CONVENIO DE N° 0451/2006, FIRMANDO ENTRE FUNASA E O MUNICIPIO DE ACARAPE, BEM COMO A CERTIDÃO DE DDIVIDA ATIVA- CDS [...]
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3.031,06 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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5.646,84 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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5.331,14 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010205
03.659.166/0001-02
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 27° PARCELA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 649/2022, REFERENTE A CERTODÃO DE DIVIDA ATIVA- CDA, N° 411823, EMITIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO [...]
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394,97 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010206
03.659.166/0001-02
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 28° PARCELA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 649/2022, REFERENTE A CERTODÃO DE DIVIDA ATIVA- CDA, N° 411823, EMITIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO [...]
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394,97 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAPE.
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1.409,58 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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108,76 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.027,40 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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6.920,89 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010200
34.028.316/0001-03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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179,80 |
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19/02/2025 |
EMPENHO: 02010204
34.028.316/0001-03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTTO REFERENTE AAOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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376,77 |
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18/02/2025 |
EMPENHO: 02010202
07.407.920/0001-78
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACARAPE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE ACARAPE, EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL DE Nº 634, [...]
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36.735,60 |
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17/02/2025 |
EMPENHO: 03020075
FOPAG - MAC EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
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2.786,91 |
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17/02/2025 |
EMPENHO: 03020076
FOPAG - PAB EFETIVO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
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6.005,45 |
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17/02/2025 |
EMPENHO: 03020077
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
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2.800,00 |
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17/02/2025 |
EMPENHO: 03020079
FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
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818,18 |
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17/02/2025 |
EMPENHO: 03020080
FOPAG - MAC EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EFETIVOS/COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE. REF. ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO.
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4.487,63 |
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17/02/2025 |
EMPENHO: 03020081
FOPAG - PAB EFETIVO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
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5.128,72 |
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14/02/2025 |
EMPENHO: 15010002
25.975.554/0001-35
SUPER GASES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GASES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL NA UNIDADE MISTA JOÃO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE
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12.050,00 |
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14/02/2025 |
EMPENHO: 15010001
25.975.554/0001-35
SUPER GASES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GASES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL NA UNIDADE MISTA JOÃO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE
|
9.400,00 |
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14/02/2025 |
EMPENHO: 02010183
16.776.846/0001-58
GONÇALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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4.466,06 |
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14/02/2025 |
EMPENHO: 02010184
16.776.846/0001-58
GONÇALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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7.911,77 |
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