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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 1416 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/10/2025 - 14:12:33
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/08/2025 EMPENHO: 01080024
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACARAPE/CE. REF. 1ª QUINZENA DE AGOSTO D [...]
5.061,16
20/08/2025 EMPENHO: 11080003
26.684.864/0001-63
M R COMERCIO LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ACARAPE/CE.
4.523,69
20/08/2025 EMPENHO: 11080001
26.684.864/0001-63
M R COMERCIO LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ACARAPE/CE.
1.686,48
20/08/2025 EMPENHO: 11080002
26.684.864/0001-63
M R COMERCIO LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ACARAPE/CE.
2.812,53
20/08/2025 EMPENHO: 01080008
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAPE/CE. REF. A 1º QUINZENA DE AGOSTO DE 2025.
27.135,48
20/08/2025 EMPENHO: 01080025
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE ACARAPE- CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2 [...]
32.998,43
20/08/2025 EMPENHO: 01080023
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAPE/CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025
10.047,64
20/08/2025 EMPENHO: 01080021
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAPE/CE. REF A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025.
19.688,28
20/08/2025 EMPENHO: 01080020
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA

VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO,PESCA E PECUARIA DE ACARAPE/CE. REF A PRIMEIRA QUINZENA DE [...]
18.434,10
20/08/2025 EMPENHO: 01080026
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAPE/CE. REF A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025.
3.271,27
20/08/2025 EMPENHO: 01080022
05.305.690/0004-53
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAPE/CE. REF A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025.
2.309,99
20/08/2025 EMPENHO: 01080128
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE ACARAPE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-COASF. CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO JUNTO A SEC. DE SAUD [...]
4.675,67
20/08/2025 EMPENHO: 02010012
008.XXX.XXX-09
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
350,00
20/08/2025 EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
2.010,97
20/08/2025 EMPENHO: 02010242
00.000.000/1213-04
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
12,69
20/08/2025 EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
5.063,21
20/08/2025 EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
8.455,73
20/08/2025 EMPENHO: 02010072
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
226,73
20/08/2025 EMPENHO: 02010072
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
834,00
20/08/2025 EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAPE.
1.407,22
20/08/2025 EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
1.413,57
20/08/2025 EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
8.793,55
20/08/2025 EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
39,44
20/08/2025 EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
1.652,67
20/08/2025 EMPENHO: 02010001
00.000.000/1213-04
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
18,35
19/08/2025 EMPENHO: 12080001
26.989.350/0001-16
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 648/2022, REFERENTE AO CONVENIO DE N° 0451/2006, FIRMADO ENTRE FUNASA E O MUNICIPIO DE ACARAPE, BEM COMO CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA - CDA, [...]
1.062,79
19/08/2025 EMPENHO: 12080002
03.659.166/0001-02
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

PAGAMENTO DA 34° PARCELA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 649/2022, REFERENTE A CERTODÃO DE DIVIDA ATIVA- CDA, N° 656254, EMITIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO [...]
403,93
19/08/2025 EMPENHO: 02010001
00.000.000/1213-04
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
22,84
19/08/2025 EMPENHO: 02070003
855.XXX.XXX-00
MARIA IVONEIDE EDUARDO DA HORA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 63 [...]
1.669,80
19/08/2025 EMPENHO: 01070009
026.XXX.XXX-54
MARIA LUIZA DO CARMO SILVA MONTEIRO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 63 [...]
1.669,80

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