Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/01/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
LIQUIDADO |
3.078,16 |
|
20/01/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
LIQUIDADO |
73,63 |
|
20/01/2025 |
02010044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
360,00 |
|
20/01/2025 |
02010044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
20/01/2025 |
02010043
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
67.607,20 |
|
20/01/2025 |
02010043
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
LIQUIDADO |
67.607,20 |
|
20/01/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
360,00 |
|
20/01/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
20/01/2025 |
02010041
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
6.598,67 |
|
20/01/2025 |
02010041
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
LIQUIDADO |
6.598,67 |
|
20/01/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
2.198,23 |
|
20/01/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
LIQUIDADO |
2.198,23 |
|
20/01/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
1.499,58 |
|
20/01/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
LIQUIDADO |
1.499,58 |
|
20/01/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
4.701,96 |
|
20/01/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
LIQUIDADO |
4.701,96 |
|
20/01/2025 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
PAGO |
5.561,64 |
|
20/01/2025 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (PATRONAL).
|
LIQUIDADO |
10.983,53 |
|
20/01/2025 |
02010028
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. ( FEP)
|
LIQUIDADO |
272,95 |
|
20/01/2025 |
02010021
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
272,95 |
|
20/01/2025 |
02010021
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,01 |
|
20/01/2025 |
02010021
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
3.784,18 |
|
20/01/2025 |
02010021
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
LIQUIDADO |
0,01 |
|
20/01/2025 |
02010021
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
LIQUIDADO |
3.784,18 |
|
20/01/2025 |
02010021
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
LIQUIDADO |
272,95 |
|
20/01/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
0,03 |
|
20/01/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5.773,20 |
|
20/01/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
5.773,20 |
|
20/01/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
0,03 |
|
20/01/2025 |
02010012
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
350,00 |
|
20/01/2025 |
02010012
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
20/01/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
20/01/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSES DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
17/01/2025 |
17010009
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ACARAPE/CE. REF. A 2º QUINZENA DE JANEIRO.
|
EMPENHADO |
4.904,35 |
|
17/01/2025 |
17010008
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF. A 2º QUINZENA DE JANEIRO.
|
EMPENHADO |
2.567,18 |
|
17/01/2025 |
17010007
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE DE ACARAPE/CE. REF A 2° QUINZENA DE JANEIRO.
|
EMPENHADO |
325.800,00 |
|
17/01/2025 |
17010006
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SAÚDE DE ACARAPE/CE. REF. A 2º QUINZENA DE JANEIRO.
|
EMPENHADO |
166.050,00 |
|
17/01/2025 |
17010005
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA DE ACARAPE/CE. REF. A 2º QUINZENA DE JANEIRO.
|
EMPENHADO |
14.475,49 |
|
17/01/2025 |
17010004
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE ACARAPE/CE. REF. A 2º QUINZENA DE JANEIRO.
|
EMPENHADO |
15.124,09 |
|
17/01/2025 |
17010003
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE ACARAPE/CE. REF. A 2º QUINZENA DE JANEIRO.
|
EMPENHADO |
7.443,95 |
|
17/01/2025 |
17010002
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAPE/CE. REF. A 2º QUINZENA DE JANEIRO.
|
EMPENHADO |
3.076,32 |
|
17/01/2025 |
17010001
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NEESIDADE DA SECRETARIA MUNICIPLAO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE ACARAPE/CE. REF. A 2º QUINZENA DE JANEIRO.
|
EMPENHADO |
3.022,17 |
|
17/01/2025 |
02010234
FOPAG-70% - CONTRATADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
17/01/2025 |
02010178
FOPAG - PAB EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
PAGO |
5.976,72 |
|
17/01/2025 |
02010178
FOPAG - PAB EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
5.976,72 |
|
17/01/2025 |
02010177
FOPAG - MAC EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
PAGO |
5.328,99 |
|
17/01/2025 |
02010177
FOPAG - MAC EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
5.328,99 |
|
17/01/2025 |
02010176
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
PAGO |
2.906,18 |
|
17/01/2025 |
02010176
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
2.906,18 |
|
17/01/2025 |
02010175
FOPAG - PAB EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
PAGO |
5.346,18 |
|
17/01/2025 |
02010175
FOPAG - PAB EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
5.346,18 |
|
17/01/2025 |
02010174
FOPAG - MAC EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE. REF.
|
PAGO |
3.852,00 |
|
17/01/2025 |
02010174
FOPAG - MAC EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE. REF.
|
LIQUIDADO |
3.852,00 |
|
17/01/2025 |
02010173
FOPAG-GABINETE EFETIVO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EFETIVOS/COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
6.436,32 |
|
17/01/2025 |
02010171
FOPAG - GABINETE - COMISSIONADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
35.321,66 |
|
17/01/2025 |
02010170
FOPAG-CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EFETIVOS/COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
17/01/2025 |
02010169
FOPAG - VICE PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
13.312,66 |
|
17/01/2025 |
02010168
FOPAG - PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
19.969,00 |
|
17/01/2025 |
02010167
FOPAG - PENSÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, E VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE. REF. ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.108,00 |
|
17/01/2025 |
02010166
FOPAG-CONSELHO TUTELAR
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|